強保障 控風險——集團積極推進內(nèi)部審計工作
今年以來,集團審計部扎實開展內(nèi)部審計工作,堅持以發(fā)現(xiàn)問題和防范風險為導向,以增強獨立性和客觀性為基本原則,積極采用效益審計、管理審計、風險控制審計和經(jīng)濟責任審計等監(jiān)督形式,對下屬區(qū)車輛檢測中心、區(qū)客運中心、區(qū)公車公司、區(qū)建設工程檢測中心、區(qū)地基所等下屬5家單位完成了內(nèi)部審計工作,并出具審計報告。在內(nèi)審工作開展過程中,積極查找問題,力求完善各審計對象的工作制度、規(guī)范以及操作步驟,進一步堵塞漏洞,控制風險。下階段,審計部將對上述公司存在問題整改落實情況做好跟蹤審察工作,進一步促進集團本級及下屬單位完善內(nèi)部治理、實現(xiàn)工作目標。